Som standard skapas räkenskapsåret upp i organisationen vid import av bokföringsfil, alternativt vid import från integration med bokföringssystem.
Det är viktigt att bokföringsfilen som importeras innehåller hela räkenskapsåret för att detta ska fungera.
OBS! Man får inte ha överlappande räkenskapsår, för då kommer det att bli fel i hur bokföringen presenteras. Räkenskapsåren som läggs upp här måste vara desamma som de i bokföringssystemet, annars går det inte att importera bokföring.
Undantaget är om räkenskapsåret i bokföringssystemet inte börjar med den första i månaden, i Boardeaser måste det ändå anges som det börjar den förste i månaden.
Skapa, redigera eller ta bort
Det går även att manuellt skapa, ändra eller ta bort ett räkenskapsår.
Räkenskapsår återfinns under Ekonomi > Datahantering > Räkenskapsår. För koncern byts Ekonomi ut mot Koncernekonomi.
Lägg till
För att skapa ett nytt räkenskapsår, välj "Nytt räkenskapsår".
Välj period och tryck "Lägg till". Tänk på att startdatum alltid måste vara den första i månaden.
Redigera eller ta bort
För att redigera eller ta bort ett befintligt år, tryck på de tre prickarna (···) till höger på raden och välj Redigera eller Ta bort.
Väljer man Redigera, kommer nedanstående ruta upp.
Tänk på att startdatum alltid måste vara den första i månaden.
Korrigera perioden och tryck på Spara.