I koncernmodulen finns det möjlighet att aktivera eller inaktivera automatisk ombokning av periodens resultat, för bolag med samma valuta som koncernen, vid import av bokföring till koncernen. Inställningen gäller för alla bolag i koncernen med den valutan. För att förtydliga avser inställningen endast de bolag som tillhör den direkta koncernen, så denna inställning måste göras i respektive moderbolag per koncern om man har flera koncerner i samma koncernstruktur.
Bolag med annan valutakurs än koncern
För bolag med annan valuta än koncern, sker detta alltid per automatik. Det går inte att välja om det ska vara aktivt eller inte för dessa bolag, utan det måste göras för att valutajusteringarna ska bli korrekt. Ytterligare information finns i guiden Hantering av bolag med annan valuta än koncern.
Aktivera eller inaktivera funktionen
Detta återfinns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering->Kontoplan->Kontoinställningar.
Kryssa i rutan för att aktivera eller kryssa ur för att inaktivera funktionen.
Det som sker vid import till koncernen är att systemet skapar en bokföringsjustering och bokar om periodens resultat på konto 8999/2099. Period motsvarar den periodicitet som finns av koncernbokslut. Har man exempelvis månad som koncernbokslut, så bokas resultatet om per månad vid import av bokföring till koncernen.
Import av bokföring till koncernen görs via Koncerndata-> Bokföringsdata, knappen "Importera bokföring till koncernen". Det är först när importen görs som ändringen aktiveras i koncerntablån.